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この結果、当連結会計年度の受注高は291億6千万円(前連結会計年度比12.4%増)、売上高は277億7百万円(同3.9%増)となりました
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また、売上高は24億76百万円(同12.9%減)となり、営業利益は1億95百万円(同50.4%減)、受注残高は13億3百万円(同16.6%減)となりました
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これらの結果、ビーズ事業の売上高は65,354百万円(前期比7.8%減)、営業利益は7,376百万円(同0.8%減)となりました
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人件費や研究開発費の増加に伴い、販管費全体も増加しておりますものの、売上高伸長に伴う粗利益増加により営業利益につきましては、2,243百万円(前期比38.2%増)と増益となりました
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この結果、当セグメントの売上高は11,859百万円(前連結会計年度比5.9%減)、セグメント利益は1,546百万円(同10.7%減)となりました
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ビジョンケア材料のメガネレンズ用材料は、販売が堅調に推移しました
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維持補修関連も回復し、受注が堅調に推移しました結果、売上高は13,910百万円(前期比13.8%増)となりました
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「リモートメール」法人版サービスにつきましては、スマートフォンを含めたマルチデバイス化を進めた結果、法人版契約社数全体に対するスマートデバイスでの利用契約社数の割合が、増加しております
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利益面では価格交渉による粗利率の上昇や経費負担の減少もあり、セグメント利益1千2百万円(前期はセグメント損失5百万円)となった
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当連結会計年度におけるわが国経済は、英国のEU離脱問題や米国の新大統領の誕生、また朝鮮半島情勢の不安定化などの要因により為替や株価の乱高下はありましたものの、国内におきましては、企業の設備投資やインバウンド需要などの下支えを背景に、比較的安定した状況で推移いたしました
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当社グループが展開している営業エリアにおいて、婚礼施行件数が減少傾向にある中、婚礼ニーズの変化や同業他社の新規出店もあり、厳しい競争環境が継続しました
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電力通信部門においては、4月度より開始した電力小売自由化による契約変更に伴う工事が集中したことで、通常の計画工事の進捗が遅れ当社関連商品も伸び悩む結果となりました
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以上の結果、当連結会計年度における携帯コンテンツ配信事業の売上高は2,977百万円(前期比7.6%減)、セグメント利益は771百万円(前期比6.7%減)となりました
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なお、一昨年同期との比較では営業利益は30億6千1百万円、率にして103.7%の増益(一昨年同期の営業利益は29億5千1百万円)であり、前連結会計年度から引き続き高い利益水準を維持しております
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売上高は17,164百万円と前連結会計年度に比べ774百万円(4.7%)の増加となりました
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以上の結果、当連結会計年度におけるPCコンテンツ配信事業の売上高は167百万円(前期比13.2%減)、セグメント利益は0.7百万円(前期比95.4%減)となりました
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このような環境の下、正社員募集及びアルバイト・パート募集分野ともに、売上高は堅調に推移しました
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海外につきましては、北米で「アウトバック」が好調を維持する中、米国生産拠点であるスバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(以下SIA)の生産能力増強が寄与し、大幅に売上台数が増加しました
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建設業界においても,民間工事が堅調に推移したうえ,官公庁工事で大型工事が受注の増加に寄与したことから,業界全体の受注高は前年度をやや上回る水準で推移した
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国内建設市場においては、建設投資は首都圏を中心とする大規模再開発や交通インフラ整備等の需要に支えられて公共・民間ともに底堅さを維持し、労務需給は引き続き安定的に推移した
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ユニットバス天井材に使用されているハイブリッド成形品「スーパーブロー」の売上は減少しました
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こうしたなか、当連結会計年度の連結経常収益は、前連結会計年度比35億円増加し830億円となりました
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ショッピングとキャッシング事業を中心とした業務による経常収益は、前期比28百万円増加の3億95百万円、セグメント利益(経常利益)は、前期比18百万円増加の11百万円となりました
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以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高17,683百万円(前年同期比3.4%増)、営業利益1,834百万円(同18.7%増)、経常利益1,967百万円(同14.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,304百万円(同36.3%増)となりました
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このような状況下、当連結会計年度の当社グループの業績は、主要ユーザーである半導体関連業界の活発な設備投資需要を主因に、売上高777億92百万円(前年同期比10.7%増)、営業利益136億59百万円(同3.3%増)、経常利益 138億64百万円(同4.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益99億9百万円(同2.1%増)と増収・増益となった
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その結果、売上高は10,456百万円(前年同期比7.4%増)となりました
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化成品関連では、自動車関連及び一部電線業界が堅調に推移したものの、原油価格の低迷から販売価格の低下が影響したため、関連部門の売上高は64億65百万円となり、前年同期と比べ3億5百万円(△4.5%)の減収となりました
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その他調味料群においては、即食向け製品として新たに投入した『おいしさいろいろ 5つの味のスープはるさめ』が売上を牽引し、売上高は21億84百万円(前期比107.3%)となりました
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ロボドリル(小型切削加工機)につきましては、自動車、二輪車の部品加工向けの販売が堅調に推移し、また、第4四半期からIT関係の一時的需要が動き始めました
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こうした中、当社グループ販売強化項目を中心に積極的に展開して取り組みましたが、当連結会計年度の外部顧客向売上高は41億2千2百万円(前年同期比5.0%減)、グループ間の取引を含んだ売上高は61億1千2百万円(同10.3%減)となりました
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当連結会計年度における世界経済は、先進国を中心に緩やかな回復基調が続きました
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電炉業界は、建設向けをはじめとした鋼材需要が期後半より回復基調で推移したため、粗鋼生産量は前期を上回りました
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当連結会計年度におけるホームライフ部門は、LPガス販売事業において、2016年11月末のOPEC(石油輸出国機構)による減産合意後に原油価格が上昇し、その影響を受けLPガス輸入価格は前年より高値で推移しました
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民生機器事業は、OA・情報機器操作パネル、アミューズメント向け基板ユニット等が減少し、売上高11,472百万円(前年同期比18.0%減)、営業損失47百万円(前年同期は338百万円の営業損失)となりました
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完成工事高は、前連結会計年度と同水準で推移し、前連結会計年度比1.3%増の8,351億円(前連結会計年度は8,240億円)となった
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また、純資産の期末残高は、前年度末比341億円増加し、9,005億円となりました
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当社のワンウェイ・フレコンの売上数量は、自社品、輸入販売品とも減少でした
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韓国ではストライキの影響を受けて韓国出し荷動きが激減、世界的に欧州、北米から極東向けの荷動きなどが影響を受けました
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産業機器部門につきましては、自動車関連産業や航空機関連産業、半導体関連産業を中心に国内の工場稼働率に緩やかな回復傾向がみられ、切削工具、測定器具、制御機器などの需要が堅調に推移しました
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10~20年単位の大型改修工事に伴う費用増はあったものの、オフィス市況の改善による増収効果により、売上高588百万円(前年同期比5.8%増)、セグメント利益425百万円(前年同期比4.7%増)の計上となりました
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更に当年度においては、当事業の主要な仕入販売商品である紙塗工用バインダーが、仕入先メーカーの国内生産拠点の統廃合推進に伴い、国内一部地域における物流面での相対的な競争力の低下をもたらし、当該地域の主要販売先を失注するなどしたため、バインダーの販売が当初の想定以上に大きく減少しました
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積極的な設備投資を行ってまいりましたが、売上高は前年同期比0.9%増の264億95百万円にとどまりました
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染色加工事業は、売上高は12,310百万円(前期比1.1%減、135百万円減)と減収になりましたが、営業利益は1,028百万円(前期比20.2%増、172百万円増)と海外での収益力向上により、増益となりました
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米州セグメント全体では、前第3四半期連結会計期間より連結子会社化したニッシンフーズブラジルLtda.(旧社名 ニッシン・アジノモト アリメントスLtda.)の寄与もあり、増収増益となりました
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ハードウェア売上高は、前年同期比0.8%増の28億22百万円、ソフトウェア売上高は、前年同期比14.9%増の102億81百万円となりました
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ソニー生命では、変額保険の新契約の獲得の減少および市場環境の改善による最低保証に係る責任準備金繰入額の減少や保有契約の積上げによる増益要因がありました
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以上の結果、売上高は2,082億29百万円(前年同期比2.8%減)、営業利益は58億91百万円(前年同期比10.2%減)となりました
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利益面は、4Kテレビへの買い替えや節電・省エネ・安心・安全・健康をキーワードに冷蔵庫、洗濯機、調理家電などの家庭電化商品やエアコンなどの需要が高まるなど、より良い生活が期待できる付加価値商品が販売され、売上総利益率の改善が見られたこともあり、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期、当社計画のいずれも上回る結果となりました
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その一方で、中国経済の景気減速や米国新政権の政策運営、英国のEU離脱等のリスクにより、先行きは依然として不透明な状況にあります
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以上の結果、当連結会計年度の売上高は591,995百万円(前連結会計年度比14.4%増)、営業利益は33,409百万円(同19.1%増)、経常利益は34,136百万円(同21.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は17,820百万円(同2.7%増)となりました
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この結果、売上高は651,134千円(前年同期比109.2%増)、セグメント利益は111,434千円(同28.8%増)となりました
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しかしながら、当連結会計年度の売上高は、為替の円高による影響もあり、22,305百万円と前年同期比670百万円(2.9%)の減収となりました
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建設用クレーン事業は、北米市場の低迷が長期化したことから、受注、売上ともに減少いたしました
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その結果、システム製品全体の売上は前年同期に比べ増加となりました
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なお、連結子会社のコスモシステムズ株式会社は、売上高・利益両面で引き続き貢献しました
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これに、投資有価証券売却益15百万円、減損損失49百万円等の特別損益の計上及び税金費用等を加味した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は54百万円(前年同期比77.3%減)となりました
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2016年4月より、電力小売りの全面自由化への対応として開始した家庭向け電力販売は、LPガスとのセット販売を推進した結果、第4四半期累計で約32,000軒を獲得しました
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加えて、季節に合わせた商品企画として、抹茶フェア、パインフェア、夏塩フェア、いも・栗フェア、ホワイトフェア、いちごフェアを実施したことにより、ファミリーサイズ商品群やマイベネフィット商品群などが好調に推移しました
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損益面につきましては、十分な売上が確保できなかったことに加えて、サウジアラビア向け海水淡水化プラントの採算性の悪化により受注損失引当金4億97百万円の追加計上を行ったことから、営業損益は1億65百万円の損失(前期は4億19百万円の利益)となり、経常損益は1億90百万円の損失(前期は1億79百万円の利益)となりました
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これらの結果、日常消費領域における売上高は1,717億円(前連結会計年度比2.7%増)となりました
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その結果、受注高は 3,708百万円と前連結会計年度に比べ 571百万円の増加(+18.2%)、売上高は 3,373百万円と前連結会計年度に比べ 562百万円の減少(△14.3%)となり、セグメント利益(営業利益)は 235百万円と前連結会計年度に比べ 317百万円の減少(△57.4%)となりました
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売上高は前連結会計年度に比べて30.1%増の276億49百万円、セグメント利益は同41.3%増の80億95百万円となりました
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資産運用費用は、市場リスクヘッジを目的としたデリバティブ取引に係る損益の悪化により、361億円(同54.7%増)となりました
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当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環境の改善がみられるものの、中国経済をはじめとする新興国の減速懸念や英国のEU離脱問題、米国の政権交代等により先行きは不透明な状況で推移いたしました
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また、当期第3四半期に発生した船舶売却に伴う減損損失に加えて、一部船舶の収益性低下による減損損失を計上し合計1,564百万円を特別損失に計上しています
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また、乾燥野菜の販売では、拡販に努めたものの、主要販売先の一つで商流変更による販売失注が生じたため、販売の減少となりました
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これにより、売上高は70,232百万円(前連結会計年度比9.3%増)、営業利益は2,413百万円(同14.5%増)となりました
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しかしながら、減損損失2,107百万円等の計上により、親会社株主に帰属する当期純損失は1,833百万円(前期は7,810百万円の利益)となりました
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イメージング分野におきましては、期中に進行した円高が主力の高速度デジタルビデオカメラ等の欧米への輸出額に影響を与えたものの、国内の堅調な受注やアジアでの好調により、前期並みの実績となりました
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これらの結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、22億9千7百万円(同11.6%増)と増益になりました
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ソニー銀行(連結)の経常収益は、有価証券利息配当金が減少したものの、好調な住宅ローン残高の積み上がりにともない貸出金利息が増加したことにより、385億円(前年度比1.5%増)となりました
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建設業におきましては、防災対策の公共工事や民間の建築工事が増加したことなどにより、増収となりました
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当年度におきましては、とりわけ前年度の業績を大きく牽引したスマートフォン関係業界向けの販売がその反動から低迷して、当年度の業績を大きく引き下げたなか、かかる業績向上に向けた取り組みにより、特に海外拠点での業績が順調に進展し、更には、年度後半からの円安基調も追い風となって、当期連結業績の落ち込みを下支えしました
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投資家向けのビル等売却収益が減少したこと等により減収となりましたが、前期に開業した商業施設「東急プラザ銀座」等の稼動による寄与や既存物件の賃貸収益の改善等により増益となりました
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欧州経済は、英国のEU離脱問題を中心に、総じて先行き不透明な状況が続き、市況も低調に推移しました
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損益面につきましては、営業利益は前期比4%減の484億円、経常利益は前期比2%減の483億円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比1%増の336億円となりました
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その結果、精密加工ツールの売上高は過去最高となりました
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受注高、売上高はカンボジア、ミャンマーが好調に推移したことから前期を上回りました
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ゴルフ運営事業では、「健康・絆」の企画商品、健康イベント企画を拡充し、入場者数は前期を上回りました
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一方で、エレクトロニクス分野の主要取引先であるプリンター・複写機などの事務機器市場は、低迷が継続しました
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また、射出成形機用部品は、携帯端末の需要減少の影響を受けました
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これらの結果、営業収益は前期比6.5%減の439,141百万円、営業利益は前期比53.4%減の4,224百万円、経常利益は前期比40.3%減の5,970百万円となりました
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特に同時に発売した『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』は世界中で大変人気を博し276万本(Wii U版を含め合計384万本)の販売を記録したほか、『1-2-Switch』も話題を集め、ハードウェアの販売台数は274万台、ソフトウェアの販売本数は546万本となりました
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売上高は、石炭販売分野における石炭価格の下落及び販売数量の減少などにより356億19百万円と前年同期比77億76百万円(17.9%)の減収となり、セグメント利益は、石炭生産分野における石炭価格の下落などにより10億23百万円と前年同期比3億55百万円(25.8%)の減益となりました
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このような状況の中、当社グループの当連結会計年度における売上高は、251億46百万円(前年比1.3%増)となりました
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既存施設におきましては、空室を減らすために、近隣の病院や居宅介護支援事業所への訪問による連携の強化を推進することで入居率の安定化を目指した結果、当連結会計期間での既存施設の平均入居率は92.3%となりました
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器具器材関連事業におきましては、溶接材料及び溶接切断器具の需要が増加したこと等により売上高は増加いたしました
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外食業界におきましては、食材価格の高騰、人材確保の競争の激化、また食の「安心・安全」に対する社会的関心の高まりに加え、消費者の節約志向の影響から経営環境はより一層の厳しさを増しております
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このような活動の結果、売上収益は864億8千4百万円(前期比5.0%の減少)、営業活動に係る利益は48億3千1百万円(前期比43.4%の増加)、当社株主に帰属する当期純利益は28億2千3百万円(前期比258.4%の増加)となりました
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以上の結果、前連結会計年度に比べ自動車の総売上台数は7.8%増の230,331台となり、自動車部分品などの売上高を加えた総売上高は11.1%増の5,658億円となった
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このような活動の結果、売上収益は4,696億3千4百万円(前期比4.8%の減少)、営業活動に係る利益は41億6千9百万円(前期比0.6%の減少)、当社株主に帰属する当期純利益は15億7千6百万円(前期比21.7%の減少)となりました
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新車販売につきましては、届出車についてはホンダ製の軽自動車は上記燃費不正問題の影響がなかったこと、登録車においても量販車種のモデルチェンジの効果等により販売台数は2,096台(前期比1.1%増)となりました
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その結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、販売数量の減少や販売価格の下落により前期比12.2%減の6,556億68百万円となったものの、売上総利益の増加などにより、営業利益は前期比43.8%増の89億72百万円、経常利益は前期比38.3%増の98億44百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比11.2%増の59億39百万円となった
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国産牛肉は前期に事業所を設置し新規開拓を行った結果、売上高は増加しました
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当社グループが展開している営業エリアにおいて、一部で墓じまいの動きが見られる等、埋葬意識の多様化が進んだこと等により墓石需要の低迷が継続しました
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その他の事業の売上高は、93百万円と前年同期比10百万円(12.8%)の増収となり、営業利益は22百万円とほぼ前年同期並みとなりました
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当連結会計年度における世界経済は、英国のEU離脱問題や米国の政権交代等によって先行きに対する不透明感が高まったが、経済への影響は限定的なものに留まり、全体として緩やかに成長した
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当連結会計年度における日本経済の概況は、一部に改善の遅れが見られるものの緩やかな回復基調が続いていて、個人消費は総じてみれば持ち直しの動きが続いており、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されます
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また、酒類販売に依存度の高い業態においては、社会全般的に酒類の消費が減退傾向を強める状況に加え、食事性の高い業態による付加価値としての酒類販売強化や、酒類消費の中食化の進行など業界内外に多くの競争を強いられております
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損益面につきましては、主要原材料の黄銅材価格が当期の後半より上昇したものの平均して前期より低い水準で推移したこと、および原価低減施策(工場の稼働率の維持・向上を目指し平準化生産を徹底したことや部品の内製化を進めたこと)が奏功し利益改善につながりました
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